金蝶迷你版年结后怎么反结账

2020-05-06 12:27 来源:网友分享
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金蝶迷你版是一种财务软件,处理我们日常的会计工作,对于金蝶的相关操作方法大家都清楚吗,今天会计学堂的小编来带大家学习金蝶迷你版年结后怎么反结账这类问题的相关内容,以下就是小编整理的学习资料,赶紧来学习吧.

金蝶迷你版年结后怎么反结账

答:反结账,就是在财百务软件处理中,把已结帐的账务取消结账.一般是在发现已结账务存在错误的时候使用.

财务度分三阶段,一阶段是录入凭证,也就是日常做凭证,而阶段就是凭证录入后知,凭证过账,也就是财务常说的登账,三阶段 就是期末结账,可以理解为将本月账簿封存,将道期末结转到下期作起初;财回务反结账,也就是将上期封存账解封(注:未反过账是无法修改数据的)答,凭证反过账,就是日常账簿反登,凭证反过账后才可以修改.

1、进入财务软件主界面,点击账务处理.

2、点击账务处理后,自界面跳转,点击期末结账.

3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始.

4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定.等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了.

5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期.反结账成功.

不能跨财务年度反结账,需要找到百年结时的备份账套恢复过来使用.无法反年结账,只能调用年结前的备份来操作

如果在问年结前的帐套操作,注意以下几点:

(1)反过答账回所有凭证

(2)删除结转损益凭证

(3)删除转未分配利润的凭证

添加凭证后审核过账,重新生成以答上被删凭证,并且审核过账后再次年结.

金蝶迷你版年结后怎么反结账

金蝶财务软件怎么修改年末结账后结转的期初数据?

答:1、打开金蝶财务软件标准版,进入"账务处理"模块.

2、单击"期末结账"按钮,弹出对话框,单击"前进"按钮.

3、在弹回出对话框的"用户密码答"中输入登录密码.确保结账正确,单击"完成"按钮.

4、进行账套备份,确保账套安全.在弹出的对话框指引下进行账套的备份,弹出对话框提示"备份完成.

5、请妥善保存备份的数据"单击"确定"按钮.

6、在弹出的对话框中,单击"是"进行期末结账,结账完成后,系统自动进入下一期间.

现在市面上有很多不同的财务软件,我们今天所讲的是金蝶财务软件反结账的相关处理方法,大家都掌握好了吗,要注意的是,不能跨年度反结账哦.更多的操作方法,还请大家继续关注会计学堂,我们会持续更新更多的财会干货!

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    金蝶迷你版反结账分为两步: 1)首先,进入“期末处理”功能,进行科目汇总,以确保每个科目的账面余额与实际余额一致。 2)其次,进入“账务处理”功能,选择“账务处理->年结”,根据提示,选择进行年结时所使用的会计期间,期末处理完成后,系统会自动进行账务年结处理。 拓展知识:跨年度反结账的好处是,它可以帮助企业清晰掌握财务结构,及时发现财务风险,确保企业内部管理的有效性和财务报表的准确性。

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