金蝶迷你版年结后怎么反结账
答:反结账,就是在财百务软件处理中,把已结帐的账务取消结账.一般是在发现已结账务存在错误的时候使用.
财务度分三阶段,一阶段是录入凭证,也就是日常做凭证,而阶段就是凭证录入后知,凭证过账,也就是财务常说的登账,三阶段 就是期末结账,可以理解为将本月账簿封存,将道期末结转到下期作起初;财回务反结账,也就是将上期封存账解封(注:未反过账是无法修改数据的)答,凭证反过账,就是日常账簿反登,凭证反过账后才可以修改.
1、进入财务软件主界面,点击账务处理.
2、点击账务处理后,自界面跳转,点击期末结账.
3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始.
4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定.等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了.
5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期.反结账成功.
不能跨财务年度反结账,需要找到百年结时的备份账套恢复过来使用.无法反年结账,只能调用年结前的备份来操作
如果在问年结前的帐套操作,注意以下几点:
(1)反过答账回所有凭证
(2)删除结转损益凭证
(3)删除转未分配利润的凭证
添加凭证后审核过账,重新生成以答上被删凭证,并且审核过账后再次年结.
金蝶财务软件怎么修改年末结账后结转的期初数据?
答:1、打开金蝶财务软件标准版,进入"账务处理"模块.
2、单击"期末结账"按钮,弹出对话框,单击"前进"按钮.
3、在弹回出对话框的"用户密码答"中输入登录密码.确保结账正确,单击"完成"按钮.
4、进行账套备份,确保账套安全.在弹出的对话框指引下进行账套的备份,弹出对话框提示"备份完成.
5、请妥善保存备份的数据"单击"确定"按钮.
6、在弹出的对话框中,单击"是"进行期末结账,结账完成后,系统自动进入下一期间.
现在市面上有很多不同的财务软件,我们今天所讲的是金蝶财务软件反结账的相关处理方法,大家都掌握好了吗,要注意的是,不能跨年度反结账哦.更多的操作方法,还请大家继续关注会计学堂,我们会持续更新更多的财会干货!