更正申报增值税的税款会计分录

2019-08-31 16:09 来源:网友分享
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更正申报增值税的税款会计分录怎么做?这个更正增值税的一般纳税人和小规模纳税人都是不一样的,在下文中小编老师汇总了一些资料给大家讲解两种纳税人的申报有误后该如何进行处理,希望对大家有所帮助。

更正申报增值税的税款会计分录

一般纳税人申报有误,且未进行下一期申报的,应删除申报软件中错误的申报表,重新制作正确的申报表,到办税厅申请更正申报。小规模纳税人申报有误,需重新填写正确的申报表,到办税厅进行更正申报。

一般纳税人增值税申报有误,暂且通过更正申报的方式进行处理:一般纳税人申报有误,且未进行下一期申报的,应删除电子申报软件中错误的申报表,重新制作正确的申报表后,携带盖公章的纸质申请表(包括所有附表)、《纳税申报表情况说明》以及电子申报数据,到主管税务机关办税服务厅申请更正申报。

小规模纳税人增值税申报有误,需要重新填写正确的申报表,到主管税务机关服务厅进行更正申报。

更正申报增值税的税款会计分录

什么是增值税?

增值税对在我国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人征收。增值税纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人。增值税的征收范围包括销售货物、提供应税劳务、进口货物。现行增值税的征收范围侧重于销售货物。

增值税已经成为中国最主要的税种之一,增值税的收入占中国全部税收的60%以上,是最大的税种。增值税由国家税务局负责征收,税收收入中75%为中央财政收入,25%为地方收入。进口环节的增值税由海关负责征收,税收收入全部为中央财政收入。

根据《财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税[2009]9号)规定,自2009年1月1日起执行,下列按简易办法征收增值税的优惠政策继续执行,不得抵扣进项税额纳税人销售货物或提供应税劳务的计税依据为其销售额,进口货物的计税依据为规定的组成计税价格。

更正申报增值税的税款会计分录怎么做?整体上来说,一般纳税人的申报有误,且在下次进行申报应该删除申报软件错误的申报表,小规模纳税人申报有误的话,需要重新填写正确的申报表到税务大厅进行更正申报。如果大家对此问题有什么见解的话,欢迎来会计学堂网进行咨询,这里有专业的老师给你解答。

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