税控盘服务费怎么填增值税申报表?

2020-12-10 07:18 来源:网友分享
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税控盘服务费怎么填增值税申报表?根据小编老师的经验,企业涉及到税控盘费用全额抵扣的增值税申报表的填写,往往都是将其计入主表的第23行栏目的,下文中小编老师会针对具体的填写资料进行介绍,希望对你们有所启发的.

税控盘服务费怎么填增值税申报表?

主表第23行,附表《增值税减免税申报明细表》,分别填列申报.

购买税控专用设支出全额抵减增值税,不是抵扣进项税.纳税申报时在增值税纳税申报表附列资料(四)和增值税减免税申报明细表中填报.

增值税纳税申报表附列资料(四)填写本期发生额820元,含税控设备购买价490元和技术服务费330元,增值税减免税申报明细表选择减免税项目,

2012年15号文件,本期发生额820元,如果本期有抵减,就在本期抵减额中填写,如果本期没有抵减,结转到下期抵减,期限一年,超过一年就不允许抵减了.

另外:根据发改价格〔2017〕1243号文《国家发展改革委关于降低增值税税控系统产品及维护服务价格等有关问题的通知》规定,自8月1日起,税控设备价格降为200元,技术维护费降为280元/年.

税控盘服务费怎么填增值税申报表?

抵扣税控设备增值税纳税会计分录

企业买防伪税控金税盘允许全额抵扣.

购买增值税专用技术设备时:

借:管理费用

贷:库存现金/银行存款

借:应交税费-减免税

贷:管理费用

借:应交税费-应交增值税

贷:应交税费-减免税

税控盘服务费怎么填增值税申报表?整体上来说,其实通过小编老师整理的相关介绍资料,相信你们都知道企业购买税控技术服务费用是可以抵扣的,并且是可以在增值税主表的第23行进行填写的,如果你们认为上文讲解的资料有什么不对的地方,不妨来本网站上找会计老师进行交流学习,对你们一定会有所收获的.

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