有进项税额的快递费用分录怎么做?
借:销售费用
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
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运输费发票如何做进项税额转出?
借:应交税金—增值税(进项税额转出—其他)
贷:以前年度损益调整
借:固定资产
贷:应交税金—增值税(进项税额转出)
纳税申报把调整的税额填写在14栏。
上文针对有进项税额的快递费用分录怎么做这一问题做出了详细的解答,运输费发票如何做进项税额转出?更多相关内容敬请关注会计学堂网的更新,希望能给你带来帮助!
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纳税申报把调整的税额填写在14栏。
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你好 专票才可以拿来抵扣的 借管理费用 进项税贷银行存款 答
你好,借;管理费用,应交税费(进项税额) 贷;其他货币资金——** 答
借;主营业务成本等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目 答
借主营业务成本贷应交税费、应交增值税进项转出。 答
你好 计提工资 借;劳务成本 贷;应付职工薪酬 发放工资借;应付职工薪酬 贷;银行存款 实质就是工资 答
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