收到母公司给的奖励缴纳什么税?

2018-05-18 17:33 来源:网友分享
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收到母公司给的奖励缴纳什么税?小编在这里强调一下,如果死分公司收到母公司的钱,那个不能叫奖励,只能算投资款,只有母公司给员工的才能算是奖励,这个是需要缴纳个人所得税的!

收到母公司给的奖励缴纳什么税?

《个人所得税法实施条例》第八条第一项规定:"工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得".

同时参考《国家税务总局关于个人取得的奖金收入征收个人所得税问题的批复》(国税函〔1998〕293号)规定:个人因在各行各业做出突出贡献而从省级以下人民政府及其所属部门取得的一次性奖励收入,不论其奖金来源于何处,均不属于税法所规定的免税范畴,应按"偶然所得"项目征收个人所得税.

所以,子公司员工不在母公司任职,其取得的奖金不属于与任职受雇取得的所得.母公司要按照"偶然所得"代扣代缴子公司员工的个人所得税.

收到母公司给的奖励缴纳什么税?

子公司收到母公司的钱,可以计入营业外收入吗?

直接开收据,应该分清母公司给你拨付的钱是做什么用的,一般计入应他应付款吧(按约定的用途来处理),这个一般是不用缴纳流转税的,所得税要视具体情况来说

如果母公司需要子公司开具发票呢?母公司对子公司的一种补贴,但是需要子公司开具发票,开具发票就是营业收入了,注意纳税事项,不要漏申报流转税了(增值税、营业税)  开具收据可以计入营业外收入或其他应付款等等

收到母公司给的奖励缴纳什么税?上文小编介绍的是员工收到就要计入个人所得税,公司收到母公司的钱就计入营业外收入,具体请看上文内容!

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相关问题
  • 收到母公司给的奖励缴纳什么税

    收到母公司给的奖励应缴纳的税有企业所得税、个人所得税和增值税: 1. 企业所得税:企业收到母公司给的奖励,都要缴纳企业所得税,根据《企业所得税法》相关规定,其税率及征管办法由政府规定和《中华人民共和国企业所得税法》规定的非正常调整收入税赋。 2. 个人所得税:收到母公司给的奖励,个人需要根据《个人所得税法》及相应的税务机关发布的税收条例进行缴纳。根据《个人所得税法》的相关规定,税率的范围为0-45%,具体税率及联合征收的政策会有变化。 3. 增值税:对收到母公司给的奖励,应当根据《中华人民共和国增值税法》以及相关政策规定,进行征缴增值税。增值税税率一般为3%-17%,具体增值税税率以及联合征收的税收政策会有变化。 拓展知识:除了以上三种税收政策外,母公司给的奖励还会受到《流转税收优惠政策》的限制,流转税是指通过税收优惠政策的减税政策,其减税比例通常比正常税率低。

  • 分公司收到总公司奖励金缴纳什么税

    分公司收到总公司的奖励金应缴纳个人所得税,即对收到金额进行扣除,根据《个人所得税法》第四十一条规定,当个人收入某一年度中超过一定标准时,就要缴纳个人所得税。个人所得税是收入总额减去相应税前扣除项后所产生的应纳税额,该应纳税额按照税率比例进行缴纳,2019年奖金收入超过5000元,按照20%计算个人所得税应缴纳税额。拓展知识:社会保险等费用也是分公司在缴纳的,该费用会直接扣除在总公司的薪酬之上,由总公司代为缴纳,但是收付双方可以约定由分公司自行缴纳。 例子:假设总公司发放的奖励金收入为10000元,则应当扣除8000元(5000元免税+3000元专项扣除),扣除后的应纳税额2000元,根据税率计算,分公司应当缴纳400元个人所得税。

  • 您好,个税返还给公司,公司再奖励给财务人员,收到奖励的财务人员需要缴纳个税吗

    这个是不需要缴纳个税的

  • 母公司给子公司的现金奖励会计分录怎么做,母公司负担

    你好 你是说子公司的账务还是母公司的 ? 你们这个现金奖励是什么情况的 这样好判断科目

  • 母公司给子公司发了一笔奖励,子公司用这个钱给员工购买物品,这个需要缴纳哪些税了

    首先母公司的增值税是要作为进项转出的,其次,员工是需要计算个人所得税的

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