请教一下大家,我又一张发票2016.8月认证并抵扣,2017.4税务局叫我们进项税额转出,转出的分类怎么做,我成本是不是也要一并转出来吗?
回复:借:以前年度损益调整
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
成本是否转出视具体情形而定。
请教一下大家,我又一张发票2016.8月认证并抵扣,2017.4税务局叫我们进项税额转出,转出的分类怎么做,我成本是不是也要一并转出来吗?
回复:借:以前年度损益调整
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
成本是否转出视具体情形而定。
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