问:各位老师,请问一下,采用差额计税开票的企业,增值税的申报是按照开票金额还是按照差额来申报纳税啊?
回复:在增值税纳税申报时,扣除前、后销售额都需要填写,但是销项税额按照规定差额之后计算填写。
问:各位老师,请问一下,采用差额计税开票的企业,增值税的申报是按照开票金额还是按照差额来申报纳税啊?
回复:在增值税纳税申报时,扣除前、后销售额都需要填写,但是销项税额按照规定差额之后计算填写。
你好,增值税差额申报,所得税按利润申报 答
你好,所得税是根据收入,成本,利润总额填写的 答
有出口销售享受免税优惠的,就需要填写在免税货物免税货物及劳务销售额项目中,如果没有就不用填。免税企业只须报本季度营业收入填入第一大项“计税依据”里的第三小项免税货物及劳务销售额栏目里的本月发生数和累计数即可 答
原则是需要一致的,同学 答
同学您好,做账是按账面的收入及成本,交税是按差额以后的来算税 答
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