用友对账怎么操作

2023-02-18 11:25 来源:网友分享
912
用友对账要经历三个步骤:取得所需资料,进行对账,完成对账。对账过程中,需要仔细核对金额、编号、单据类型等,要熟悉操作用友财务软件以及熟悉收支科目分类,以保证准确录入到账户系统中。

用友对账怎么操作

用友对账操作要经历三个步骤:

1. 取得所需资料:请确保您具备以下材料:用友软件,核对对账单,与对方所需要的原因单据(收款单据、付款单据、应收应付款项等)。

2. 进行对账:登录用友软件,选择财务搜索框,输入对方账号,确认进入对方账户,考察两份对账单和原单据的金额、编号等,如果有歧义,要及时与对方核实。

3. 完成对账:完成以上检查和核实后,您就可以做出对账记录,并将各记录分项记录到账户中,这样就完成了对账工作。

拓展知识:

用友对账有很多需要注意的问题,以下是几个典型场景常见的问题:

1. 核对金额的时候要仔细,不仅仅要核对金额,还要核对编号、单据类型等,要完整匹配。

2. 要熟练操作用友财务软件,以保证操作准确、快速。

3. 对账时要熟悉收支科目分类,以便准确录入到账户系统中,不会错乱记账。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关文章
  • 金蝶k3财务报表在哪里
    金蝶k3财务报表在哪里?众所周知,大家应该都知道在市面上,金蝶财务系统软件都是使用率较高的财务系统之一,很多企业在处理财务工作的时候会使用到金蝶财务系统软件;如果使用金蝶软件进行财务报表的制作,大家则是可以通过财务会计板块的报表功能进行做账的,具体的财务报表做账的相关步骤,小编老师已经整理好相关资料给大家,希望你们都可以来阅读下述文章试试。
    2025-02-13 6
相关问题
  • 用友t3反过账怎么操作

    用友T3反过账的操作比较简单,首先,使用凭证式反过帐,可以打开凭证管理模块,选择凭证式反过帐,然后输入需要反过账的凭证编号,核对信息,然后单击“确定“按钮,进行反过账操作。其次,使用多账簿反过账,即在多账簿管理模块,选择凭证反过账,然后输入反过账的账户明细账,确定反过账的金额,核对信息,确认后反过账成功。拓展知识:用友T3反过账也可以使用多报表反过账,将反过账单已Excel格式导入,按照系统提示进行操作,反过账成功后,即可完成反过账操作。

  • 用友u8反结账怎么操作?

    在结账窗口,同时按下CTRL%2BSHIFT%2BF6三键!弹出输入密码口令对话框

  • 用友U8反结账怎么操作?

    软件不是太熟 你按下面的流程操作一下 https://wenku.baidu.com/view/3dc1fd87cc22bcd126ff0c36.html

  • 用友t3年度建账怎么操作?

    系统管理——系统——注册——用户名:帐套主管,密码,选择帐套,年度——确定——年度帐——建立——建立该帐套的下一年年度帐,会把上年的基础档案转过来。

  • 用友A8反记账要怎么操作

    您好,用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击! 如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功! 在结账窗口,同时按下CTRL%2BSHIFT%2BF6三键!弹出输入密码口令对话框! 输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功!点击“取消”按钮,退出结账窗口。 继续分享,反记账的操作!在U8界面选择“实施导航”! 单击“实施导航”按钮,弹出“实施导航工作台”! 在“实施导航工作台”窗口,点击“实施工具”按钮! 点击“总账数据修正”,会弹出“恢复记账前状态”对话框! 在“恢复记账前状态”窗口中,“恢复方式”下选择“恢复2018年08月初状态”后!点击“确定”! 弹出“输入口令”窗口!输入口令后!点击“确定”! 弹出“恢复记账完毕”!点击“确定”!这样可以对2018年8月份凭证取消审核后,进行修改!

圈子
热门帖子
  • 会计交流群
  • 会计考证交流群
  • 会计问题解答群
会计学堂