金蝶标准版年结后发现错误如何反结账

2023-07-18 20:10 来源:网友分享
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金蝶标准版年结后发现错误反结账的方法包括:首先清理会计凭证中相关数据,然后统计年度总账会计科目余额,核实是否有误,确定需要反结账的会计科目。接着按照会计科目顺序,分别把相应凭证细算一遍,发现误差后,修改原有凭证,如有新的凭证,依据会计准则重新添加。最后确认反结账凭证,然后再次年结,完成反结账。反结账是企业在年结后发现会计账簿上的数据有误时,需要发现错误的原因,纠正后期会计账簿各项收支平衡的程序,以更新企业的财务状况。

金蝶标准版年结后发现错误如何反结账

金蝶标准版年结后发现错误反结账的方法如下:

一、先把会计凭证中相关数据清理出来。把年结前和年结后的凭证都整理出来,用Excel等表格格式分析出来,方便后续统计和核查。

二、然后统计成批量的年度总账会计科目余额,核实是否有误,确定哪些会计科目需要反结账。

三、再按照会计科目顺序,分别把相应凭证细算一遍,发现误差后,修改原有凭证,如有新的凭证,依据会计准则重新添加。

四、最后确认反结账凭证,然后再次年结,完成反结账。

拓展知识:反结账是指企业在年结后发现会计账簿上的数据有误时,需要发现错误的原因,纠正后期会计账簿各项收支平衡的程序,以更新企业的财务状况。反结账的正确执行,将为企业保证准确的账簿,有效的财务管理和完善的报表提供有力的保障。

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  • 金蝶标准版年结后发现错误,如何反结账?

    您好,金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件,而原20XX年度的账套会自动备份成为后缀为AXX的文件,对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件*.AXX在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。

  • 用的是金蝶KiS标准版,年结账以后发现去年12月份的账有错误,想反结账去修改,该如何操作?用18年年结账套,没办法反结账……

    您好,你需要在系统找到这个年结账套,然后把后缀的AIY改成AIS就可以了。

  • 金蝶标准版年结了如何反结账

    金蝶标准版年结反结账的主要步骤包括: 1. 启用反结账模块:进入会计->系统设置->反结账管理中,启用反结账模块; 2. 将本年度会计凭证设置为“已反结账”:进入会计->凭证管理,选择本年度的所有凭证,点击右上角的“反结账”按钮,将这些凭证设置为“已反结账”; 3. 进行账套反结账:进入会计->系统设置->反结账管理中,点击“立即反结账”按钮,进行反结账操作; 4. 进行报表核算:进入会计->报表,依据会计准则的要求,检查总账金额是否与明细账金额吻合; 5. 处理年结相关的凭证:在执行反结账时,可能需要处理有关本年度结转损益等凭证,以确保反结账操作的正确性。 此外,有些特殊情况下,还需要进行错字、借贷不平衡、凭证重复等相关检查,以确保反结账操作的完整性和正确性。

  • 老师,金蝶标准版如何反结账,反结账后如何修改凭证

    反结帐,反记账,然后弃审凭证,就可以修改了

  • 金蝶KIs标准版跨年如何进行反结账

    跟不跨年是一样的反结账哈

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