用友T3如何反记帐、反结帐、反审核?

2018-07-10 09:36 来源:网友分享
5118
用友T3如何反记帐、反结帐、反审核,反记帐操作虽然可以达到返回上一步状态,但是也容易引起数据混乱,所以建议广大客户最好本月做好凭证后不要急于审核和记帐凭证,具体内容请大家阅读全文。

用友T3如何反记帐、反结帐、反审核?

在总账——凭证——恢复记账前状态。 反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6
反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核。如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存 。
修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账。
另:反结帐,反记帐操作虽然可以达到返回上一步状态,但是容易引起数据混乱,所以建议广大客户最好本月做好凭证后不要急于审核和记帐凭证,可以留到本月全部凭证都操作完成,并且检查没有错误之后在去进行审核,记帐,月结的操作,以免引起数据错误。

用友T3如何反记帐、反结帐、反审核?

T3用友通如何恢复记账前状态?

恢复记账前状态由于某种原因, 事后发现本月记账有错误, 利用本功能则可将本月已记账的凭证全部重新变成未记账凭证, 进行修改,
然后再记账。进入系统时,本功能并没有显示,如果要使用该功能,必须在“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能,退出“对账”功能,在系统主菜单“凭证”下显示该功能。

【操作步骤】

1、用鼠标单击系统主菜单“凭证”下的“恢复记账前状态”,屏幕显示恢复记账前状态窗口。

2、进入本功能后,您根据需要选择是恢复最近一次还是恢复到本月月初状态。

最近一次: 即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改, 再记账。

本月月初: 即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改, 再记账。

3、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,系统开始进行恢复工作。

已结账的月份,不能恢复记账前状态。

只有财务主管才能恢复到月初的记账前状态。[]福州用友软件服务中心]

在不同的学习阶段完成不同的学习内容,以上就是会计学堂小编为大家整理的关于用友T3如何反记帐、反结帐、反审核,若还有不懂的地方,可以联系窗口答疑老师。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关文章
  • 非贴现指标是什么
    非贴现指标是什么?按照小编老师多年财务做账的经验,大家想要知道的非贴现指标其实就是企业财务中一种财务分析的术语,简单来说就是企业在做财务分析的时候,暂时不考虑到现金流贴现的影响.这种财务分析需要会计人员基于企业的账面价值来分析的,关于非贴现指标定义的介绍知识,小编老师已经整理好资料给大家,如果你们对此内容有兴趣的话,欢迎你们来阅读下述文章.
    2024-11-15 11
  • 在哪里进行继续教育
    在哪里进行继续教育?根据相关税法规定,作为取得会计证书的会计从事人员,需要定期到指定的地方进行继续教育学习,学习完成取得对应分数之后可以完成当期的学习认为;当然,有些情况下会计从事者可以享受免考年度的继续教育的学习.学员们如果是想要查询在哪里可以报名继续教育学习,小编老师建议大家可以来阅读下述文章,说不定对你们理解有所启发的.
    2024-11-18 6
  • 会计年底需要做什么
    会计年底需要做什么?众所周知,没到年末的时候,企业会计人员都是最慢的时候,很多企业为了更好的处理好企业财务会计的工作,往往会在年末提前准备好财务的工作.根据小编老师的经验,年末会计通常是需要忙着清理往来款项、编制财务报表、税务申报、审计工作已经预算制定和成本控制等等.与之相关的会计知识欢迎你们来阅读下述文章试试,对你们学习肯定有用的.
    2024-11-22 7
相关问题
  • 用友T3怎么取消审核?怎么反结帐?

    你好,参考这个网页的操作 https://zhidao.baidu.com/question/2115686957396697387.html

  • 用友t3如何反审核凭证

    用友T3反审核凭证操作步骤: 1.进入菜单“凭证管理-反审核凭证”; 2.在“反审核凭证”窗口选择需要反审核的凭证,点击“反审核”按钮; 3.确认需要反审核的凭证信息,点击“确认”按钮,完成反审核操作。 反审核凭证可以使凭证在审核前的状态恢复,比如凭证分录信息、摘要等信息可以重新修改,可以用来更正有误的凭证内容。 拓展知识: 反审核凭证不是凭证的删除操作,只是将凭证的状态设置为未审核状态,仅此而已。在反审核凭证后,被反审核的凭证仍存在于系统中,并不会被删除,如果需要删除凭证,可以使用凭证管理中的“删除凭证”功能。

  • 用友T3如何反结账,反记账,已经结账的先反结账,还是先反记账

    学员你好, 可以进行以下操作: 1、反记账的步骤: (1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活; (2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作; 2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作; 3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。

  • 老师,用友t3软件怎么反记账和反审核?

    军: ① 取消审核。在文件下重新注册,用审核的用户名进入(谁审核谁取消)—→点“确定”—→ “审核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→点击确定—→进入审核凭证界面。点击最上面菜单中,“审核”下的“成批取消审核”—→系统取消审核的张数点“确定”—→退出。 军: 反记帐:总帐—→期末—→对帐(选择需要取消记账的月份)—→按Ctrl%2BH 出现“恢复记帐前状态已被激活” —→点总帐—→凭证—→恢复记帐前状态—→恢复月初状态—→确定—→输入口令→确定即可

  • 用友T3怎么反记帐上月

    用友T3反记帐的流程如下: 1、登陆财务软件,进入“财务处理-凭证管理”系统界面; 2、从左侧“财务凭证”处,选择“反记帐”; 3、在反记帐界面中,先在上方选择相应凭证类型,比如汇兑凭证; 4、下方则选择要反记帐的凭证,如上月制出的汇兑凭证; 5、然后点击“反记账”按钮完成反记帐。 反记帐是会计中常用的财务凭证处理方式,它可以帮助财务人员更正及抹去错误的会计分录,一旦发现错把、多把等会计处理错误,可以用反记帐的方式将之撤销,以保证财务处理正确性。