用友T3如何反记帐、反结帐、反审核?

2018-07-10 09:36 来源:网友分享
5105
用友T3如何反记帐、反结帐、反审核,反记帐操作虽然可以达到返回上一步状态,但是也容易引起数据混乱,所以建议广大客户最好本月做好凭证后不要急于审核和记帐凭证,具体内容请大家阅读全文。

用友T3如何反记帐、反结帐、反审核?

在总账——凭证——恢复记账前状态。 反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6
反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核。如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存 。
修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账。
另:反结帐,反记帐操作虽然可以达到返回上一步状态,但是容易引起数据混乱,所以建议广大客户最好本月做好凭证后不要急于审核和记帐凭证,可以留到本月全部凭证都操作完成,并且检查没有错误之后在去进行审核,记帐,月结的操作,以免引起数据错误。

用友T3如何反记帐、反结帐、反审核?

T3用友通如何恢复记账前状态?

恢复记账前状态由于某种原因, 事后发现本月记账有错误, 利用本功能则可将本月已记账的凭证全部重新变成未记账凭证, 进行修改,
然后再记账。进入系统时,本功能并没有显示,如果要使用该功能,必须在“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能,退出“对账”功能,在系统主菜单“凭证”下显示该功能。

【操作步骤】

1、用鼠标单击系统主菜单“凭证”下的“恢复记账前状态”,屏幕显示恢复记账前状态窗口。

2、进入本功能后,您根据需要选择是恢复最近一次还是恢复到本月月初状态。

最近一次: 即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改, 再记账。

本月月初: 即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改, 再记账。

3、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,系统开始进行恢复工作。

已结账的月份,不能恢复记账前状态。

只有财务主管才能恢复到月初的记账前状态。[]福州用友软件服务中心]

在不同的学习阶段完成不同的学习内容,以上就是会计学堂小编为大家整理的关于用友T3如何反记帐、反结帐、反审核,若还有不懂的地方,可以联系窗口答疑老师。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关文章
  • 财务总监要做哪些工作
    财务总监要做哪些工作?通常来说,财务总监的岗位一般都是公司的高管岗位,主要是全面负责公司财务方面的工作;根据小编老师的经验,作为公司的财务总监,日常常见的工作内容可以分为几大类,分别是财务人员的管理、财务情况的分析以及财务风险方面的管理,当然还有很多其他的事项,小编老师建议大家都是可以来阅读下述文章,对你们学习肯定有用.
    2024-10-20 16
  • 会计做账流程是怎么样的
    会计做账流程是怎么样的?其实,按照小编老师的做账经验,掌握会计做账流程是每一位专业会计人员必备的技能,如果大家后期想要从事会计方面的工作,那么掌握会计做账肯定是必须要的;关于会计做账每一位会计人员可能都有自己的理解,但是今天,小编老师将会带领你们来学习关于会计做账流程的步骤,这些知识对你们学习会计做账肯定有所帮助的.
    2024-10-28 11
相关问题
  • 用友T3怎么取消审核?怎么反结帐?

    你好,参考这个网页的操作 https://zhidao.baidu.com/question/2115686957396697387.html

  • 用友t3如何反审核凭证

    用友T3反审核凭证操作步骤: 1.进入菜单“凭证管理-反审核凭证”; 2.在“反审核凭证”窗口选择需要反审核的凭证,点击“反审核”按钮; 3.确认需要反审核的凭证信息,点击“确认”按钮,完成反审核操作。 反审核凭证可以使凭证在审核前的状态恢复,比如凭证分录信息、摘要等信息可以重新修改,可以用来更正有误的凭证内容。 拓展知识: 反审核凭证不是凭证的删除操作,只是将凭证的状态设置为未审核状态,仅此而已。在反审核凭证后,被反审核的凭证仍存在于系统中,并不会被删除,如果需要删除凭证,可以使用凭证管理中的“删除凭证”功能。

  • 用友T3如何反结账,反记账,已经结账的先反结账,还是先反记账

    学员你好, 可以进行以下操作: 1、反记账的步骤: (1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活; (2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作; 2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作; 3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。

  • 老师,用友t3软件怎么反记账和反审核?

    军: ① 取消审核。在文件下重新注册,用审核的用户名进入(谁审核谁取消)—→点“确定”—→ “审核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→点击确定—→进入审核凭证界面。点击最上面菜单中,“审核”下的“成批取消审核”—→系统取消审核的张数点“确定”—→退出。 军: 反记帐:总帐—→期末—→对帐(选择需要取消记账的月份)—→按Ctrl%2BH 出现“恢复记帐前状态已被激活” —→点总帐—→凭证—→恢复记帐前状态—→恢复月初状态—→确定—→输入口令→确定即可

  • 用友T3怎么反记帐上月

    用友T3反记帐的流程如下: 1、登陆财务软件,进入“财务处理-凭证管理”系统界面; 2、从左侧“财务凭证”处,选择“反记帐”; 3、在反记帐界面中,先在上方选择相应凭证类型,比如汇兑凭证; 4、下方则选择要反记帐的凭证,如上月制出的汇兑凭证; 5、然后点击“反记账”按钮完成反记帐。 反记帐是会计中常用的财务凭证处理方式,它可以帮助财务人员更正及抹去错误的会计分录,一旦发现错把、多把等会计处理错误,可以用反记帐的方式将之撤销,以保证财务处理正确性。

圈子
热门帖子
  • 会计交流群
  • 会计考证交流群
  • 会计问题解答群
会计学堂