在建工程先付款未有发票怎样做分录
答:1、购买用作在建工程的工程物资,现金全额支付,货已到,发票未到,会计分录怎么做?
借:预付账款--XX
贷:库存现金
之后发票到了的分录又该怎么做?
借:工程物资--XX
贷:预付账款--XX
2、工程物资下面需要设置"-暂估"明细科目吗?如果有,需要月末暂估入账,下月初回冲吗?--是的
暂估时
借:工程物资--暂估
贷:应付账款--暂估
下月冲加时
借:工程物资--暂估 (红字)
贷:应付账款--暂估 (红字)
先取得发票后支付工程尾款的会计处理怎么做?
支付工程款,应计入在建工程科目
对于支付工程尾款,其会计分录写法如下:
借:在建工程
贷:银行存款
如果是牵扯到发票的情况,则这样做:
如果发票没打
借:预付账款
贷:银行存款
发票到了,再
借:在建工程
贷:预付账款
以上详细介绍了在建工程先付款未有发票怎样做分录,也讲了先取得发票后支付工程尾款的会计处理怎么做?如果你是一位在建工程的会计人员,最好是及时关注一下这两种情况,明白了怎么处理可以在实务中更好的操作.如果你对本文介绍还不满足,建议咨询会计学堂在线老师.