金蝶不能反结账的原因

2019-12-05 09:33 来源:网友分享
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我们都知道反结账之前建议先对钩稽的单据进行反钩稽,相关的凭证也对应删除.那么金蝶不能反结账的原因,很多朋友存在疑惑.在解决这个问题之前,我们先来了解相关知识.具体操作方法一起来看看吧.希望对你有所帮助!

金蝶不能反结账的原因

反结账只有在本年初的时候不能反结账到上一年,其他的在本年内都能使用.反结账后要注意:更改的凭证如果和损益有关,结转损益的凭证也要一起修改.

系统统一提供了反结账的功能,反结账功能可以在非启用期间进行,将业务期间返回到上一期,从而可以进行重新必要的业务处理.

反结账时,以前期间的外购入库单在当期如果已经生成暂估凭证,则反结账前需要删除生成的凭证;当期的外购入库单生成的暂估凭证则可以不删除;

金蝶KIS可以使用快捷键"CTRL+F11"来进行反过账操作

1、凭证反过账:CTRL+F11

2、期末反结账:CTRL+F12(慎用)

3、出纳反扎账:CTRL+F9

反过账功能,是反过账未结账的凭证,结账后的凭证需要反结账之后才能反过账.

金蝶不能反结账的原因

金蝶软件如何反结账

1、有反结账权限用户,登录相应的账套.

2、登录系统后,点击存货核算,找到[反结账]按钮双击.

3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车.

4、这时会弹出[反结账]操作界面,点击下一步.

5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可.

6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账.

7、点击仓存管理,找到期末处理并双击.进行期末结账处理.

以上就是金蝶不能反结账的原因这个问题的解答了,通过对上文资料的学习,相信大家已经有了了解,希望这些资料可以帮助到你,你学会了吗?如果你还有其他问题,可以咨询会计学堂在线答疑老师!

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