如何制定小企业财务报销的制度?
1、市内交通费报销:要凭正规发票(公交车票、车租车票)进行报销手续,需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项.员工办公无特殊情况不许打车,如有需要,向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续(在报销单上注明打车原因).
2、差旅费用报销:因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销;餐饮费按公司规定按日定额给予报销.公司员工出差借款,应填写借款单,并注明出差时间行程,由财务会计审核、总经理或经总经理授权的指定人员批示后方能支取借款.出差员工应在出差回来,一周内办理报销手续.未在规定期限内办理报销手续的,财务部门应在当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付.
3、业务招待费的报销:各店业务招待费的报销对象为店长,店长发生招待事项前应向总经理请示,经同意后方可进行限额接待.报销时凭正规餐饮业服务发票、若有在外购的酒水,会同酒水发票或收据,填制经费报销单进行报销.报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员.
4、伙食费的报销:各店伙食费按公司在定额( 元/日/人)范围内给予报销,员工就餐应设立签字簿,不得代签.报销时要把伙食费购买单据和就餐签字表一起粘贴到费用支出单据上.伙食费暂按每周报销二次(周 、周 ),由财务到各店进行单据审批报销手续.
5、加班用餐费的报销:各店因加班用餐报销费用,需要有加班人员的签字方可履行报销手续.
6、水电费的报销:各门店水电费用由店长(或财务)负责向出纳借款支付和报销,做好抄表记录;报销时要附上交费单;报销时要将营业用水电和办公用水电分开记录,员工宿舍用水电由员工住宿人员分摊,公司不给予报销.
7、各店办公及营业设施的维修.需要发生维修费用时,由店长向总经理提出申请,经同意后进行维修,维修购买材料及支付人工费均需要取得原始凭证,按规定填写经费支出单进行报销手续.
8、店内需要发生的其他支出及购置,应由店长向总经理请示后方可支出.(店长是否有 元以下零星支出的权限)
如何制定小企业财务报销的制度?其实很简单,只需要将一些生活中和工作中可能会产生的费用加以规定就可以了.看完文章,赶紧动手来自己制作一份报销制度吧!