用友t3反记账怎么操作?

2019-08-29 21:50 来源:网友分享
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在用友上面如果已经记账了,但是需要去修改的话,就需要反记账处理了,下面会计学堂小编为大家介绍用友t3反记账怎么操作?以及用友反结账的步骤,对此用友软件不太熟悉的朋友或者是有兴趣的可以点击下文阅读哦!

用友t3反记账怎么操作?

用友T3如何反记账

首先,确定要修改那个月份的凭证,如何这个月已经记账,那么我们就需要做反记账的操作,反审核,最后才能修改凭证.首先,登录软件,确认是否已经记账.(记账过后,填制凭证的地方查询不到凭证信息,只能到查询凭证的地方查看)

在总账--凭证--恢复记账前的状态,一般会让你选择"最近一次记账前状态"和"2015年05月初状态",一般选择下面的回复到月初的状态.点击确定后,会让你输入一个口令,这个就是你操作员的登录软件的密码,输入密码就可以了.

在T3以前的版本中,有时候会找不到"恢复记账前状态",这个时候找总账--凭证--期末--对账,双击会出现一个对话框,然后点击要发月结的月份,同时按Ctrl 和 H两个键,就会出现激活恢复记账前状态.

用友t3反记账怎么操作?

要反审核凭证,换审核人的帐号登录软件,总账--审核凭证--确定--确定--选择要反审核的凭证--取消.或者直接在上面有一个文件--审核的文字,点开之后可以看到成批的取消审核凭证.(有时候很多会计是跳过审核凭证,那么这种情况就不用反审核了,直接找到需要修改的凭证修改,删除就可以了.)

删除凭证:找到要删除的凭证,然后最上面"制单"--作废/恢复,然后在"制单"--整理凭证,选择月份后,会出现一个对话框点击全选、确定,最后整理凭证断号.

修改凭证:在总账--凭证--填制凭证窗口中,找到要修改的凭证,直接修改凭证就可以,记得操作员要换成填制凭证的操作员.

在用友通T3中如何进行反结账操作?

【解决方案】

一、首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击"总账"-"期末"-"结账"菜单,选中需要返结账的月份

二、同时按下键盘上的ctrl+shift+f6 三个键,会提示,输入主管口令的界面,此时我们需要输入账套主管的登录密码

三、 输入密码后,点击确认按钮即可取消本月的结账

用友t3反记账怎么操作?上文介绍了该怎么操作,有个注意事项就是需要修改填制凭证的操作员哦,关于用友T3的反结账操作上文也介绍了,还有疑问的,可以点击窗口咨询在线老师答疑!

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  • 用友T3软件怎么反记账,具体怎么操作

    http://zhinan.sogou.com/guide/detail/?id=1610051999 可以看下

  • 哪个老师可以解释用友T3反结账反记账怎么操作

    您先进入软件 总账---月末结账 ,会出现结账界面 点击您要反结账的月份 按:Ctrl+Shift+F6 反结账成功 ,然后点击总账 下面的期末---对账 按 Ctrl+H 提示 为恢复记账前状态 ,最后点击 总账 ---凭证 ---有个恢复记账前状态 出现对话框 点击您要恢复的月份或是近一个月的,然后在审核 --记账 ----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点击记账 最后结账 出报表

  • 用友t3反过账怎么操作

    用友T3反过账的操作比较简单,首先,使用凭证式反过帐,可以打开凭证管理模块,选择凭证式反过帐,然后输入需要反过账的凭证编号,核对信息,然后单击“确定“按钮,进行反过账操作。其次,使用多账簿反过账,即在多账簿管理模块,选择凭证反过账,然后输入反过账的账户明细账,确定反过账的金额,核对信息,确认后反过账成功。拓展知识:用友T3反过账也可以使用多报表反过账,将反过账单已Excel格式导入,按照系统提示进行操作,反过账成功后,即可完成反过账操作。

  • 老师,用友t3反结账怎么操作

     单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“结账”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作即可。   以上两个操作关键是要记住组合键:   反记账是“Ctrl+h”   反结账是“Ctrl+Shif+F6”

  • 用友T3怎么反结账呢?如果操作?

    一般对在结账的界面,旁边就会有一个反结账选项

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