送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-06-03 20:13

您好,具体是哪次的费用呢?麻烦您再说一下,否则我理解不到位,解答不正确,影响您的操作的。

姐姐 追问

2018-06-03 20:25

公司每个月都是统一由食堂供应伙食,有专员买菜,费用是一个星期报销一次,比如说5月份公司应该收张三的伙食费是500元,但是5月份的工资是6月份才发,所以员工的伙食费也等到发工资那天才会交到公司

王雁鸣老师 解答

2018-06-03 20:34

您好,是的,直接在工资里扣回来不行吗?为什么是等发工资那天再交到公司啊?如果是从工资中扣回来的,分录,借:应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款 ,应交税费-应交个人所得税,其他应付款-食堂(扣的个人伙食费金额)。

姐姐 追问

2018-06-03 20:52

那我这个月的分录要怎么做呢,工资是下个月才发

王雁鸣老师 解答

2018-06-03 20:57

您好,这个月的分录,计提工资的分录是借:管理费用-工资等科目,贷:应付职工薪酬-工资。如果欠的食堂的费用,食堂报销费用时,借:应付职工薪酬-福利费,其他应收款-员工伙食费欠款,贷:现金或者银行存款。

姐姐 追问

2018-06-03 21:00

好的,明白了,谢谢!还有个问题,公司发工资可以由老板直接从公司卡转到员工的银行卡里面吗?

王雁鸣老师 解答

2018-06-03 21:03

您好,不客气。可以的,但是这样操作不规范,最好使用公司银行基本户来发员工工资的。

姐姐 追问

2018-06-03 21:16

除了这个,可以转账到出纳或者其它个人账户发工资不?

王雁鸣老师 解答

2018-06-03 21:17

您好,可以的。但是都不规范。

姐姐 追问

2018-06-03 21:20

好的,谢谢

王雁鸣老师 解答

2018-06-03 21:21

您好,不客气。

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相关问题讨论
您好,具体是哪次的费用呢?麻烦您再说一下,否则我理解不到位,解答不正确,影响您的操作的。
2018-06-03 20:13:26
  借:管理费用——劳动保险费 (管理部门)     销售费用——劳动保险费 (销售部门)     生产成本——劳动保险费 (生产部门)     贷:应付职工薪酬——福利费
2016-03-30 10:50:39
你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2019-12-24 11:35:38
你好!有数据可以计提,借管理费用 -福利费 贷 应付职工薪酬 福利费
2020-07-31 14:09:16
这个食堂是您公司的吗?您说的分摊具体是指分摊到人头上面,如何在实际发放工资时,扣回来吗?还是?
2019-03-01 10:25:46
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