送心意

朴老师

职称会计师

2025-01-09 13:43

同学你好
红字发票处理
冲减原进项税额:由于原发票已抵扣进项税,收到红字发票时,要做进项税额转出处理,会计分录为:
借:在建工程 - 机器设备(红字)
贷:应付账款(红字)
应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)
申报处理:在申报增值税时,将进项税额转出的金额填入增值税纳税申报表的 “进项税额转出” 相关栏次,减少当期可抵扣的进项税额。
重新取得正确发票的处理
重新确认进项税额:收到重新开具的正确发票后,按照正常的进项税抵扣进行账务处理,会计分录为:
借:在建工程 - 机器设备
应交税费 - 应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
认证与申报:对新发票进行认证或勾选确认,并在增值税纳税申报表中申报抵扣进项税额,将新发票的进项税额填入相应的进项税额抵扣栏次

似朝朝 追问

2025-01-09 13:44

但是老师,我不想动账,我只想关于税务去做调整

似朝朝 追问

2025-01-09 13:47

发票仅仅只是项目名称错误,税额,金额都不变

朴老师 解答

2025-01-09 13:47

申报错了就更正申报哦

似朝朝 追问

2025-01-09 13:49

老师,我可以做一笔帐吗,借:应交税费-应交增值税-进项税  贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出可以吗

朴老师 解答

2025-01-09 13:53

同学你好
现在不这样做分录了
进项转出到成本或者费用

似朝朝 追问

2025-01-09 13:55

老师,因为我这个项目就是在建工程已经转为固定资产了,现在无法进项修改,所以才想这样做账的,在建工程也没有变化,发票只是项目名称错误

朴老师 解答

2025-01-09 13:57

借固定资产

贷进项转出
或者借费用科目
贷进项转出

似朝朝 追问

2025-01-09 13:58

但是老师,我有一个问题,就是固定资产和在建工程本来就是不含税的啊,我这不是两次转出了嘛

朴老师 解答

2025-01-09 13:59

进项不能抵扣转出一次就可以

似朝朝 追问

2025-01-09 14:00

老师,这次开的发票也是专票,23年开的发票也是专票的,我23年抵扣了,25年不需要做进项税了吗

朴老师 解答

2025-01-09 14:01

同学你好
这个不能抵扣直接转出就可以

似朝朝 追问

2025-01-09 14:03

借:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)
贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额),在摘要上写清楚。老师,我这样操作可以吗

朴老师 解答

2025-01-09 14:03

现在没有这样做的了

似朝朝 追问

2025-01-09 14:31

老师,为什么呢,有什么规定文件吗

朴老师 解答

2025-01-09 14:34

具体哪年我忘记了
现在都不这样做
我这里粘贴不了文件
规定是进项转出到成本费用的
都不能做你上面的分录了

似朝朝 追问

2025-01-09 14:38

好的,谢谢老师的解答

朴老师 解答

2025-01-09 14:38

实在不好意思,没法给你发那个规定

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