如收到施工方发票100万元,其中增值税3万 借:在建工程 97 应交税费-应交增值税(进项税额)3 贷:银行存款 100 借: 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 3 次月申报,销项税额小于进项税额,实际不用交,但是我的在建工程账面数小于我的实际支出数,我要如何将这部分进项税额结转回我的在建工程账面上?
温婉的小白菜
于2020-11-22 10:14 发布 955次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-11-22 10:23
但是我的在建工程账面数小于我的实际支出数
多做了进项吗
相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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