送心意

崔老师

职称,注册会计师,税务师

2018-06-04 20:58

借:主营业务收入-出口收入  
       贷:主营业务收入-内销收入  
              应交税费-应交增值税(销项税额)

阳光叶子 追问

2018-06-05 07:52

老师,我在增值税报表上怎么填写呢

崔老师 解答

2018-06-05 11:09

未开具发票收入栏次填报

崔老师 解答

2018-06-05 11:11

如果开具了出口发票,就填写在其他发票栏次。

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相关问题讨论
借:主营业务收入-出口收入 贷:主营业务收入-内销收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-06-04 20:58:52
你好 ,进项是买东西得到的票,和未开票收入不是一回事。不能填在未开票收入
2023-06-13 15:24:53
你好,是附表一的无票收入栏次
2017-09-27 10:12:33
按专票的税率填写处理。按税率填写在增值税附表一的第一列、第二列数据中
2018-10-11 21:08:42
没有办法,你有收入才需要缴纳增值税,要不就是固定资产清理,
2019-03-21 10:03:25
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