老师,24年税局要求我们补交1000元的企业所得税。我这边计提分录是这样写的:借 利润分配-未分配利润1000 贷 应交税费-应交企业所得税 1000 。但是导出的利润表的净利润数和财务报表利润数据不一致,利润表利润比资产负债表多了1000元,我该怎么调整利润表?
飞跃迷雾
于2025-01-15 09:03 发布 24次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2025-01-15 09:04
计提分录应是借 “所得税费用 1000” 贷 “应交税费 - 应交企业所得税 1000”,期末结转到本年利润。先冲销原错误分录(借 “利润分配 - 未分配利润 -1000(红字)” 贷 “应交税费 - 应交企业所得税 -1000(红字)”),再做正确分录,调整后利润表数据就正确了
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这个是调整资产负债表的利润分配未分配利润的年初数
2019-02-24 16:20:10
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可以调整本年资产负债表的未分配利润年初数
2022-03-24 16:03:54
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你好,对的,有了这个分录之后,攻击关系就是不一致。
2021-07-13 16:10:25
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你好,不需要反结账,直接做补计提,然后缴纳分录
汇算清缴补交的税款不在所得税费用体现的
2018-04-04 11:12:15
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你好,是资产负债表里的利润分配--未分配利润和净利润不相等,
2020-05-20 09:18:15
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