送心意

家权老师

职称税务师

2025-01-16 10:59

你可以逐月检查自己做账的收入是哪个月的收入跟增值税收入不一致?

夏冰 追问

2025-01-16 11:09

老师,12月做了红冲2023年的暂估收入

夏冰 追问

2025-01-16 11:11

2023年暂估收入没有交缴,那么我2024年红冲2023年暂估收入,金蝶小于增值税收入,就是对的,是吗?

家权老师 解答

2025-01-16 11:13

红冲直接减少销售额不影响申报的

夏冰 追问

2025-01-16 11:16

申报是全额申报的,,
也是就是说,有红冲收入,金蝶的收入小于增值税收入,是正常的对吗?

家权老师 解答

2025-01-16 11:18

意思是你申报增值税还是按红冲后的收入申报

夏冰 追问

2025-01-16 11:26

比例2024年开票100万,红冲2023年开票20万,2024年申报100万,我是这样操作的

夏冰 追问

2025-01-16 11:27

更正一下:红冲2023年20万,这20万,2023年没有开票

家权老师 解答

2025-01-16 11:28

那个实际应该申报80万的增值税,

夏冰 追问

2025-01-16 11:29

2023年暂估20万,2023年没有交税的

家权老师 解答

2025-01-16 11:32

那么就会有差异正常的

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相关问题讨论
你可以逐月检查自己做账的收入是哪个月的收入跟增值税收入不一致?
2025-01-16 10:59:58
这个你开红字发票吗, 这个开红字发票,是蓝字%2B红字去申报,没有开蓝字,那13%货物,这个对应列去申报就可以
2020-10-17 08:50:20
不用调整凭证,建议差额通过营业外收支进行处理。
2017-02-28 12:11:40
可做调整分录 借:主营业务收入 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2020-05-25 17:47:30
是的需要交增值税,营业外收入,这个是什么业务的?
2021-04-19 20:44:01
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