请教您一个问题,我们有笔报销单有一张12月的发票 问
您好,是 的,可以的,不影响我们税前扣除, 答
酒开票是什么类目 是*酒*白酒 这样吗 问
同学你好 这个可以的 答
付xx有限公司的货款是18375元,对方开的票是18427 问
你好,没有问题,可按实际支付金额做账 答
请教下老师,分公司和总公司都是小微,所得税分公司 问
是的,分公司不能享受的 答
老师,领导出差只有住宿票子,没有车票,这个住宿费可 问
住宿费可以入差旅费。 答
老师你好 请问已认证留底税的增值税分录怎么写?是借 销项税额 借 转出未交增值税 贷 进项税额 借未交增值税 贷转出未交增值税么?
答: 月末形成留底税额的情形,是不需要做结转增值税的分录的,直接留抵以后期间的增值税。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
借销项税额 贷进项税额,转出未交增值税, 2 ,这个做借销项税额 转出未交增值税 贷进项税额,转出未交增值税借方表示留底老师请问最后二部是做在哪一步后面?
答: 你好 同学说的是指的哪个最后两步呢?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好 进项税额转出的分录怎么写?借:应交税费–应交增值税–进项税额转出 贷: 应交税费–未交增值税借:应交增值税–未交增值税贷:银行存款
答: 借:生产成本、管理费用等其他相关的成本费用类科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
她的眼睛会下雨 追问
2018-06-06 15:34
张艳老师 解答
2018-06-06 15:34