老师,在申报5月份增值税是显示今年3月的进项失控,要求做进项转出,那转出到缴纳税款怎么做会计分录呢
随遇而安
于2018-06-06 22:11 发布 890次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-06-06 22:11
借:库存商品(或原材料)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
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借:管理费用等
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-06-06 21:18:40
你好,这个是红冲了吗?
2023-12-06 15:05:00
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 ——附加税 营业外支出 贷;银行存款
2018-02-08 10:19:35
你好 结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税
1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税
缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款 按这个来结转
2019-06-27 10:20:03
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