运费开票1500,实际需要付款1300。发票已经抵扣了,科目怎么做账。???
不忘初心
于2018-06-07 15:48 发布 959次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2018-06-07 15:49
少付200的原因是什么,折扣还是别的原因。
如果是发票开多了,按实际金额入账,其中的200的进项税做转出处理。
相关问题讨论

少付200的原因是什么,折扣还是别的原因。
如果是发票开多了,按实际金额入账,其中的200的进项税做转出处理。
2018-06-07 15:49:36

同学你好,按1000报销做账,税额差异做进项税额转出
2019-02-01 08:43:05

你好,质量有问题,对方给你开了负数发票,300吗?
2023-02-08 14:27:09

您好!剩余的款项打算怎么做?
2017-03-21 16:37:27

借;库存商品等科目 应交税费(进项税额 ) 贷;银行存款 2500 营业外收入 100 0
2017-03-21 16:37:15
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