运费专票已收到抵扣,但发票已开1500,实际支付1000.差额怎么处理
秀丽的含羞草
于2019-02-01 08:39 发布 899次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
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同学你好,按1000报销做账,税额差异做进项税额转出
2019-02-01 08:43:05
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少付200的原因是什么,折扣还是别的原因。
如果是发票开多了,按实际金额入账,其中的200的进项税做转出处理。
2018-06-07 15:49:36
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你好,如果是销售阶段的
借 销售费用1500
贷银行存款1000
营业外收入500
2022-05-25 21:43:30
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你好,质量有问题,对方给你开了负数发票,300吗?
2023-02-08 14:27:09
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借差旅费,应交税费-待认证进项税额 贷库存现金
2020-06-08 10:40:14
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