上个月给客户开的发票有错误,然后这个月红冲后重开了发票,这个俩个月的账务怎么处理呢,红冲的发票用不用单门做凭证分录呢?
名字神马的
于2018-06-07 18:18 发布 3815次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-06-07 18:22
你好,上月的不用调整,本月红字发票和蓝字发票都做凭证就好。
相关问题讨论
你好,上月的不用调整,本月红字发票和蓝字发票都做凭证就好。
2018-06-07 18:22:00
同学你好
同学你好
按红冲后的金额
2023-07-11 16:27:30
你好
开红字发票 原来分录 不变,金额负数 再按正确发票入账
2021-09-02 14:58:21
你好,学员
是在这个月重新继续输入这张发票,然后冲红这张凭证就可以了,
2022-01-21 22:50:12
1.借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
2.普票的,不需要给对方的。
3.第二联和负数第二联自己留存就可以
2020-06-17 15:37:47
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