送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-06-07 18:46

你好!不用交,《增值税减免税申报明细表》:“减税性质代码及名称”栏次选择“01129914 购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;将本期发生的服务费全额填写在第2列“本期发生额”中、将本期需要使用抵减的部分填写在第4列“本期实际抵减税额”中

我们正微笑 追问

2018-06-07 18:48

那交附加税的时候这个金额也不用交税吧?

耿老师 解答

2018-06-07 18:49

是的         ,

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你好!不用交,《增值税减免税申报明细表》:“减税性质代码及名称”栏次选择“01129914 购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;将本期发生的服务费全额填写在第2列“本期发生额”中、将本期需要使用抵减的部分填写在第4列“本期实际抵减税额”中
2018-06-07 18:46:49
您好,那就不需要填报表,等需要抵扣的时候 做分录,再填报表就行
2019-04-16 15:24:11
附加税按实际缴税来征的,与税按盘无关,免抵那不用填
2016-09-08 10:10:44
您好,比如4月15号前申报的是所属期是3月的增值税申报表和免抵退申请表,先申报所属期是3月免抵退申报表,再申报所属期是3月的增值税申报表,要对应,所属期是3月增值税申报自动带出来的附加税就是所属期是3月的免抵退申报表对应数据
2023-04-16 20:28:27
你好,是本来就不需要纳税,还是减免了280才不需要纳税?
2018-05-08 15:06:24
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