送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-06-08 11:02

借:营业外支出
贷:库存商品
贷:应交税费-应交增值税-销项税额

^ω^光着脚丫跑 追问

2018-06-08 11:03

这个涉及到税费  申报增值税的时候这笔税在哪里申报呢

^ω^光着脚丫跑 追问

2018-06-08 11:04

是在我发的图圈出来的部分申报吗  如果是在这里申报  销售额怎么确认啊

方亮老师 解答

2018-06-08 11:07

如果没有开具发票填入红圈的部分。销售额按照单位的购进金额填写。

^ω^光着脚丫跑 追问

2018-06-08 11:11

按照分录  就算是开具了发票  也没有对应的销售额啊  收入都没有确认啊  和账面也不符啊

方亮老师 解答

2018-06-08 11:13

赠送属于增值税的视同销售业务,会计上不确认收入,税法上需要确认收入,这就是税会差异。

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相关问题讨论
借:营业外支出 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2018-06-08 11:02:53
双方协商就可以了,都可以
2019-02-26 15:31:00
视同销售,要交增值税,车船使用税,印花税等
2017-01-17 06:45:51
老板、公司本来就是两个主体。老板或者赠送,或者销售,或者投资到公司。
2018-11-08 16:14:56
你好,可以的,有正常的销售关系可以。
2021-06-17 09:40:43
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