- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好
借:银行存款
贷:其他应付款—暂收款
借:其他应付款—暂收款
应付职工薪酬(负数)产假期间的工资
贷:银行存款(多退少补)
2019-07-08 14:51:08
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提取奖金时
借:管理费用--奖金 (表示管理部门)
借:营业费用--奖金 (表示销售部门)
贷:应付职工薪酬 -工资(奖金)2、发放时借:应付职工薪酬-工资(奖金)
贷:应交税费--个人所得税
贷:库存现金/银行存款
2020-05-07 10:34:18
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你好 看下老师给你发的图片 申报不需要写会计分录
2019-01-18 11:03:52
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你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2020-06-04 17:31:09
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你好,计入管理费用福利费就可以了
2020-02-21 11:56:09
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