廖君老师,上次那个问题因为忙耽搁了,您帮我看一 问
代付代收协议操作 明确责任义务(金额、用途、时间等),双方盖章签字,留存副本。 账务处理 A 店:借:其他应收款 - B 店,贷:银行存款。 B 店:借:相关费用科目,贷:其他应付款 - A 店。 答
老师 您好 我们公司收到一笔政府给的项目专项资 问
你好这个一般借银行存款贷。专项应付款,你们这个钱要还的吗? 答
事业单位收到财政拨款用于建设新房,是属于建筑方 问
您好,这个是属于发包方 答
个人无偿赠与我公司的一辆车,我们公司是一般人需 问
公司不需要交税的 答
个人(不是股东)借公司3000万,2年一直未还,会存在什么 问
是公司借给个人 3000万元吗 答
借管理费用2600贷主营业务收入–餐饮收入2452.83.应交税费–销项税额147.17.管理费用不能税前扣除?回复一下,不开票收入
答: 你好!应该不是管理费用吧,一般是销售费用
我是一家餐饮企业,我公司特地为高管办了一张消费卡,高管带客人来接待,我理应要做收入处理问题是,我应该是做相关分录为,借:管理费用-业务招待费,贷:主营业务收入,增值税项税额,还是,借:主营业务收入-免单收入,贷:主营业务收入,增值税销项税额
答: 借:管理费用-业务招待费,贷:主营业务收入,增值税项税额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借: 银行存款 32128 管理费用-其他 0.6 贷:主营业务收入 27460.34 应交税费-应交增值税-销项 4668.26,对吗?如果不计入管理费用,记营业务支出可以吗?
答: 可以的,只是金额太小了,计入管理费用比较合适
老师,酒店总经理接待客人安排在自家酒店用餐,视同销售吧?收入的分录怎么做呢?借:???贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)借:管理费用-业务招待费贷:原材料
在月底做财务费用,管理费用,销售费用结转时,是不是借主营业务收入贷财务费用/销售费用/管理费用,然后在借本年利润,贷主营业务收入
老师 330元的技术服务费 是借 管理费用 贷 银行存款 抵扣的时候 借 应交税费-应交增值税(减免税额) 贷 管理费用吗 还是贷 营业外收入-减免收入
老师 330元的技术服务费 是借 管理费用 贷 银行存款 抵扣的时候 借 应交税费-应交增值税(减免税额) 贷 管理费用吗 还是贷 营业外收入-减免收入