送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-06-09 15:51

你好!可以暂估入库,来发票在冲减暂估

默默 追问

2018-06-09 15:52

借:固定资产  贷:预付账款  这样做吗

耿老师 解答

2018-06-09 15:54

借:固定资产—暂估   贷  银行存 款

默默 追问

2018-06-09 15:54

那发票到了以后怎么做呢

耿老师 解答

2018-06-09 15:56

原分录冲回作正确的,如果有差额调整以后折旧额

默默 追问

2018-06-09 15:58

借:固定资产  贷:固定资产-暂估?? 
折旧是下月开始计提(4月购入,5月计提折旧)  还是说,等发票来了以后再计提折旧?

耿老师 解答

2018-06-09 15:59

下月开始折旧,借借:固定资产—暂估  红数    固定资产  蓝数就可以这是没有差额的情况下

默默 追问

2018-06-09 16:00

好的

默默 追问

2018-06-09 16:03

固定资产要不要设二级科目?

默默 追问

2018-06-09 16:03

要不要设二级科目写明白这是什么设备?

耿老师 解答

2018-06-09 16:09

你好!可以设置                               ,

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你好!可以暂估入库,来发票在冲减暂估
2018-06-09 15:51:24
你好 借方预付账款贷方银行
2019-04-02 09:50:37
借:原材料贷:在途物资
2018-03-14 15:19:23
先做预付款,借:预付账款 33000 贷:银行存款 33000
2018-09-20 15:42:40
你好 借;预付账款 贷;银行存款 33000元
2018-09-20 15:29:26
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