送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-09-29 09:48

你好,是需要转内销正常交税吗?如果是那就是在13%销售货物第一行第5列和第6列里面填写,对应的成本,你账上做暂估,有其他的发票吧?用其他的发票来抵扣。没有需要正常交纳。然后9月份收到了发票,红冲之前的暂估在做发票的。

长安等君来 追问

2024-09-29 10:34

哦哦哦,成本做暂估,然后收入按照出口当日的汇率结算,那么收入是按照合同上的金额做么?

郭老师 解答

2024-09-29 10:34

对的是的,是这么做的。

长安等君来 追问

2024-09-29 10:37

那么报关单上的成交方式CIF不需要管么?

郭老师 解答

2024-09-29 10:38

你好,你确认收入可以按照fob的。

长安等君来 追问

2024-09-29 10:50

那老师请问这个运费和保险指的是什么意思啊?我的FOB价是=86640-500-76.2?

郭老师 解答

2024-09-29 10:54

你好,他这里的是运费500美金的意思。保费是76.2

长安等君来 追问

2024-09-29 10:56

老师,那我算的对么?是报关单上的总价减去500-76.2对吧?

郭老师 解答

2024-09-29 10:56

对的是的,是这么做的。

长安等君来 追问

2024-09-29 10:59

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2024-09-29 10:59

不用客气
工作愉快

上传图片  
相关问题讨论
你好 ; 1. 是的。 到时你内销要缴纳税费; 可以抵扣的;
2022-03-23 17:40:48
你好; 进项税发票看抵扣的; 可以的 是的。转内销去处理
2022-03-23 17:41:09
同学你好! 出口和发票不是直接相关的 是这样的,公司只要有 经营出口权,就可以出口自己家的产品,在办理报关手续时,海关要一个 【形式发票】 这个发票是 A4纸自行制作的, 报关结束后,公司里要在税局办理退税业务时,此时,税局还要求提供一个发票,这个给税局的发票,是财务人员按照 那个出口的【形式发票】在税局里开出来的,【普通发票】,然后,凭这个发票和报关单去办理退税
2024-11-14 15:14:55
同学您好,正常做入库和销售分录,进项税额和销项税额也正常计,就和一般商贸企业一样的一样做
2021-04-25 21:10:51
你好,是需要转内销正常交税吗?如果是那就是在13%销售货物第一行第5列和第6列里面填写,对应的成本,你账上做暂估,有其他的发票吧?用其他的发票来抵扣。没有需要正常交纳。然后9月份收到了发票,红冲之前的暂估在做发票的。
2024-09-29 09:48:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...