送心意

张壹老师

职称中级会计师,税务师

2021-10-27 16:57

你好,你出口货物无进项发票,是申请免税.不是转内销
向税局申请,你申请的时交减免税申请报告,企业营业执照之类的.

月半弯 追问

2021-10-27 17:03

这是不算是转内销?那我东西已经出口了,就是没进项发票不能退税,那我现在收入开出口电子发票开免税的还是0.13的税的发票?

张壹老师 解答

2021-10-27 17:10

你好,按免税开的,税率是选免税

月半弯 追问

2021-10-27 18:47

老师,我们税务管理说不能转内销,她这个意思是我们要缴税0.13?

张壹老师 解答

2021-10-27 19:19

你好,税局是要你转内销,要交13%的增值税

月半弯 追问

2021-10-28 09:03

嗯,还有增值税申报表要带上,就是要我交了税给她看
我今天问她了,我说进项发票一直开不过来怎么办
她开始也说转内销,免税

张壹老师 解答

2021-10-28 09:05

你好.转内销按免税开票吗?

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你好 ; 1. 是的。 到时你内销要缴纳税费; 可以抵扣的;
2022-03-23 17:40:48
你好; 进项税发票看抵扣的; 可以的 是的。转内销去处理
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2024-11-14 15:14:55
同学您好,正常做入库和销售分录,进项税额和销项税额也正常计,就和一般商贸企业一样的一样做
2021-04-25 21:10:51
你好,是需要转内销正常交税吗?如果是那就是在13%销售货物第一行第5列和第6列里面填写,对应的成本,你账上做暂估,有其他的发票吧?用其他的发票来抵扣。没有需要正常交纳。然后9月份收到了发票,红冲之前的暂估在做发票的。
2024-09-29 09:48:03
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