老师我想请问一下。我接过来的账上应交增值税是个负数(这个负数是不是表示我交了税款,但是没有计提?),但是税款已经交过了,我现在要用以前年度损益调整,调整一下分录,需要怎么调整?还有一个问题是我调整完成后,对我的报表有什么影响,今年的跟去年的报表都有什么影响?
娇气的大地
于2025-04-07 10:46 发布 12次浏览
- 送心意
小愛老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-04-07 10:49
您好,应交税费是负数有很多可能得,比如存在未勾选确认的进项税额(这个看看电子税务局是否有未勾选的)、有退税单没退、账务处理有误等,要查清原因了才可以相应调账
相关问题讨论

你好 一般纳税人月末都需要结转增值税和损益科目到本年利润的 当你有跨年的损益科目需要做在第二年的情况下 就需要走以前年度损益科目
2019-03-06 09:07:22

您好!你有没有收入呢?你确认收入的时候怎么做的分录
2018-01-30 09:53:03

你好,增值税这样做分录
借;应交税费——应交增值税,贷;银行存款
2019-10-16 11:07:15

你好,滞纳金计入营业外支出
2017-06-13 22:16:39

你用的小企业会计准则还是企业会计准则,小企业会计准则不用以前年度损益调整科目。
一般纳税人要用未交增值税科目。
2017-07-17 21:37:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
娇气的大地 追问
2025-04-07 11:23
小愛老师 解答
2025-04-07 11:25