当月有进项发票和销项发票,也分别作了相关的会计分录,但是认证的金额没有按照当月进项的发票金额认证,这样的关于增值税的会计分录该怎么做?意思就是本月销项税是7977.48,进项税额4763.11,认证税额是1372.06,这样增值税的相关分录该怎么做呢?
萌哒哒的小萝卜
于2018-06-14 16:08 发布 757次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,可以将未论证的这部分金额做在其他应收款--待认证税额
2018-06-14 16:10:14
你好,如果你有很多进项可以选择后面再认证,没有时间限制,当然你现在都认证了也可以
2020-06-02 14:58:27
你好!借管理费用-差旅费 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-10-25 16:51:08
你好,你这个木型费是什么费用呢?
2022-03-11 13:54:55
你好,增值税税负率控制在多少呢?
需要知道增值税税负率控制在多少,才可以知道可以 开具多少销项发票的。
2021-06-27 09:25:45
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