- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好 借;销售费用 贷;应付职工薪酬
借;应付职工薪酬 贷;银行存款
需要工资表,发放工资表作为附件
2018-06-20 17:42:52
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你好,将对应的金额计入管理费用。
2019-10-11 21:59:40
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您好,麻烦参考以下分录处理,谢谢。
比如销售市场价是1000元,收款500元,赠送500元,开发票时,按市场价,开销售额为1000,再另起一行做销售折让500。做账时,借;现金或者银行存款,500,贷;主营业务收入-卖的产品,500元减去税金,主营业务收入-送的产品,500元减去税金,主营业务收入-销售折让,负数500元减去税金,应交税费-应交增值税-销项,500元*增值税率/(1+增值税率)。结转成本时,借:主营业务成本-卖的产品,主营业务成本-送的产品,贷;库存商品-卖的产品,库存商品-送的产品。
2019-04-15 17:42:17
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您好!借库存商品 贷现金等
然后借主营业务成本等 贷库存商品
2017-06-19 09:04:19
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我们是农业机械公司,从厂家购进农机发票已开但是款还没付,该怎样分录
所收到的发票拾增值税普通发票,应税额这块应该知名处理?望有识之士给予帮助?
2015-09-29 10:43:20
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