乙公司帮甲公司拿房,并且事先收到甲公司的预付款,再由乙公司给丙公司(供应商)打款,乙公司赚中间的差价,财务上如何做账啊
不浓不淡不轻不重。
于2018-06-21 14:55 发布 769次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-06-21 14:56
1、收到款项:
借:银行存款
贷:其他应付款
2、支付款项:
借:其他应付款
贷:银行存款
3、赚取佣金:
借:其他应付款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
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1、收到款项:
借:银行存款
贷:其他应付款
2、支付款项:
借:其他应付款
贷:银行存款
3、赚取佣金:
借:其他应付款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2018-06-21 14:56:35

乙公司要给甲公司开票的哦,根据开票额纳税
2018-06-22 15:07:19

同学你好
最好是支付给股东授权的筹办人
2021-01-29 10:07:56

不涉及虚开。
2017-11-22 19:44:57

您好!这个甲公司只做内账,当收入就好了。税费可以作为成本。
2019-10-10 16:15:06
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不浓不淡不轻不重。 追问
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