送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-06-21 14:56

1、收到款项: 
借:银行存款 
贷:其他应付款 
2、支付款项: 
借:其他应付款 
贷:银行存款 
3、赚取佣金: 
借:其他应付款 
贷:主营业务收入 
贷:应交税费-应交增值税-销项税额

不浓不淡不轻不重。 追问

2018-06-21 15:13

为什么不能挂预收账款呢?老师

不浓不淡不轻不重。 追问

2018-06-21 15:13

为什么不能挂预收账款呢?

方亮老师 解答

2018-06-21 15:16

因为这笔款项需要支付给第三方,所以不能计入预收账款科目。

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相关问题讨论
1、收到款项: 借:银行存款 贷:其他应付款 2、支付款项: 借:其他应付款 贷:银行存款 3、赚取佣金: 借:其他应付款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2018-06-21 14:56:35
乙公司要给甲公司开票的哦,根据开票额纳税
2018-06-22 15:07:19
同学你好 最好是支付给股东授权的筹办人
2021-01-29 10:07:56
不涉及虚开。
2017-11-22 19:44:57
您好!这个甲公司只做内账,当收入就好了。税费可以作为成本。
2019-10-10 16:15:06
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