送心意

蒋老师

职称,中级会计师

2018-06-22 10:27

你好,可以这样处理 
 "(1)收到的款会计处理 
借:银行存款  
贷:主营业务收入  
应交税费—应交增值税-销项税额 
(2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 
借:应交税费—应交增值税-销项抵减税额 
主营业务成本  
贷:银行存款  

期末把相关增值税转到未交增值税就可以了

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你好,可以这样处理 "(1)收到的款会计处理 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税-销项税额 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费—应交增值税-销项抵减税额 主营业务成本 贷:银行存款 " 期末把相关增值税转到未交增值税就可以了
2018-06-22 10:27:02
你好,你们只管着交社保,不管着发工资吗?
2022-03-10 09:22:08
你好       用工单位来 承担社保  ; 你现在是做 劳务派遣公司的  社保做 :借银行存款贷其他应付款 ;      借其他应付款贷银行存款 。 
2022-03-10 09:40:48
你好! 可以这样处理 "(1)收到的款会计处理 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税-销项税额 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费—应交增值税-销项抵减税额 主营业务成本 贷:银行存款 " 期末把相关增值税转到未交增值税就可以了
2022-01-03 16:26:46
借:银行存款贷:应付职工薪酬
2018-03-01 17:27:34
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