送心意

蒋老师

职称,中级会计师

2018-06-22 10:27

你好,可以这样处理 
 "(1)收到的款会计处理 
借:银行存款  
贷:主营业务收入  
应交税费—应交增值税-销项税额 
(2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 
借:应交税费—应交增值税-销项抵减税额 
主营业务成本  
贷:银行存款  

期末把相关增值税转到未交增值税就可以了

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