发现还有一张发票普能电子发票,如果开具后,就没有 问
你把开票盘注销,然后电子税务局开负数 答
你好,公司电费5w,我帮公司垫付了1w,请问怎么报销 问
保留凭证 首先,你一定要保存好垫付电费的所有凭证。这些凭证是你报销的关键依据,通常包括缴费的收据或发票。如果是通过网上支付的,要保存好支付成功的页面截图,其中应包含支付金额、支付时间、收款方等信息,同时确保这些支付记录能够与你的银行账户或支付账户的交易明细相对应。 填写报销单 从公司的财务部门获取费用报销单。在报销单上填写详细的信息,包括你的姓名、部门、报销日期等基本信息。 在 “报销事由” 一栏,清楚地写明是为公司垫付电费的情况,例如 “垫付公司 [具体月份] 电费,金额为 10000 元”。 在 “金额” 栏填写 10000 元,并确保大写金额的书写正确,如 “壹万元整”。 有些公司可能还要求填写费用所属的项目或预算类别,如果你知道相关信息,也应准确填写。 提交审批 将填写好的报销单和凭证一起提交给你的直属上级进行审批。上级需要确认你垫付电费的行为是合理的,并且符合公司的规定。审批过程中,上级可能会询问一些细节问题,比如垫付的原因(如是否是紧急情况导致公司账户无法及时缴费等)。 经过上级审批通过后,报销单会被转交到公司的财务部门。 财务审核与报销 财务部门会对报销单和凭证进行审核。他们会检查报销单填写是否规范、凭证是否真实有效、金额是否正确等内容。 如果一切审核无误,财务部门会根据公司的财务流程进行报销。通常情况下,财务会通过银行转账的方式将 10000 元报销款支付到你的工资账户或者你指定的银行账户。在完成转账后,你可以通过查看银行账户的交易明细来确认报销款是否已经收到。 答
一般纳税人 普通发票怎么做账 后续填报增值税的 问
你好,跟专票一样的做账。在开具其他发票列填报就行 答
您好,一般纳税人开具中央空调安装工程款发票税率 问
一般纳税人开具中央空调安装工程款发票税率9% 答
异地预交:我们合同11月-12月 我现在12月开票 我 问
您好,这个影响不大,交了就可以了 答
收到供应商退的短缺材料的钱,如何记账,无发票,收到材料时记,借:原材料,应交税费,贷:银行存款
答: 借:银行存款贷:原材料,应交税费
买了两千元的原材料,付款时记的是借应付账款,贷银行存款,原材料没有发票,收到货时怎么记?
答: 收货时:借:原材料 贷:应付账款 没有发票不影响入账 影响的是成本抵扣
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
工作中购买材料,材料入库,付钱,收到发票的时间都不一样,是不是有两种做法1入库时,借:原材料 贷:应付账款2.付钱时,借:应付账款 贷:银行存款3.收到发票 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:原材料第二种做法:就是不做入库的,付钱的时候借:应付账款 贷:银行存款收到发票借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额)贷:应付账款哪一种做法比较规范呢,还有就是工作中一般是先付钱还是先拿到发票呢
答: 都不正规 正规的是货到票未到的要暂估 借原材料 贷应付账款-暂估 付款借应付账款暂估 贷银行存款 票到了冲销暂估 按照发票正常做账
购入一批材料,后期会转卖。购入时,记借原材料xx借应交税费-增值税(进项税额)xx. 贷银行存款,登账时,原材料记到拿本账本里面?我们只建了费用,应收应付,银行存款,库存现金,这几本账。
购材料预付款时借:应付账款 贷;银行存款 材料到借:原材料-暂估 贷:应付账款 领材料时借:主营业务成本 贷;原材料 票到时冲暂估吗?借:原材料 贷;应付账款 借:应付账款 贷:原材料?是这样吗?
公账付材料款先付款后收到发票,可以直接做借:原材料 应交税费-进项税 贷 :银行存款吗还是先借预付账款贷银行存款 借原材料贷预付账款呢
购买原材料,支付款项收到货物,没有发票。 借 应付账款 贷 银行存款 收到发票 借 原材料 应交税费 (进项税额) 贷应付账款 对吗
春天 追问
2018-06-22 15:11
袁老师 解答
2018-06-22 15:30
春天 追问
2018-06-22 15:33
春天 追问
2018-06-22 15:34
袁老师 解答
2018-06-22 15:47