我们一般纳税人,之前收到一张错误的增值税专用发票,账已经做了,发票也认证了,后来发现错误开了红字信息表给对方,5月份报税叶做了进项税额转出,我现在账务要怎么处理
会计学堂辅导老师
于2018-06-25 16:45 发布 1785次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-06-25 16:46
对方也把正确的发票开过来了
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你好!可以的。可以抵扣,也是按进项与销项的差额
2021-08-11 09:55:23
你好 可以抵 一般纳税人开的专票和普票都是销售项 是销项-进项这样抵的
2019-02-13 14:58:49
小规模纳税人收到增值税专用发票,全额计入成本,一般纳税人简易项目的,收到增值税税专用发票是不能抵扣进项税。
2018-06-20 16:51:07
你好,你可以不需要认证,按普通发票入账
如果认证了就需要转出的
2018-06-15 16:04:35
您好!可以的。
2016-11-22 14:52:52
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