送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-06-25 20:14

您好,是的,发票到了以后,可以红冲暂估,再按发票入账,差额再结转到出库的成本里去。

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您好,是的,发票到了以后,可以红冲暂估,再按发票入账,差额再结转到出库的成本里去。
2018-06-25 20:14:12
你好,收到专票之后冲了暂估的原材料,然后再做发票的,没有影响。
2022-04-13 08:39:27
你好!冲回去调整相关成本就可以啊。
2015-12-04 15:42:48
首先是在没收到发票当月暂估,收到发票把之前暂估的冲红,再做正常的分录。
2019-04-18 09:20:59
你好,暂估入库了就可以结转相应的成本,不会造成负数的
2017-11-03 15:12:00
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