5月31日 计提5月工资。。 登记总账的时候应登记在5月31号 是吗管理费用借记 XXX , 应付职工薪酬 贷 XXX? 登记总账吗计提又没发放 那不是借方有余额了??老师我该怎么登记总账啊 我一直很头晕 这个计提我们业务少 我不用汇总凭证登记 我是逐笔登记的 我应该如何登记
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于2018-06-26 11:58 发布 689次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
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