收到利息用了财务费用,应该结转计入借方。但快账 问
同学,你好 借:银行存款 借:财务费用 负数 结转 贷:本年利润 贷:财务费用 负数 答
小规模企业,公司停产,厂房租赁给别家公司,年租金18 问
借:银行存款 贷:其他营业收入 贷:应交税费-应交增值税 申报增值税,城建税等附加,企业所得税 答
老师,请问公司一直没有业务,申报财务报表时要不要 问
同学你好 零申报就可以 答
请问公司买了9台同一价格和品牌的空调,可以合并一 问
不可以 要分别做 因为你处置的时候我不一定一块处置 答
老师,这道 题的实际利率是怎么计算出来的,帮我解答 问
同学你好,我给你算, 答

工资欠发 个税未交分录 借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:应交税费-个税 。贷:其他应付款。还是:--借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:其他应付款。
答: 您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
计提工资、五险一金借:管理费用-工资 管理费用-保险 管理费用-公积金 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-保险 应付职工薪酬-公积金发放工资借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-保险 其他应付款-公积金 应交税费-应交个人所得税缴纳保险借:应付职工薪酬-保险 应付职工薪酬-公积金 其他应付款-保险 其他应付款-公积金 贷:银行存款缴纳个税借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 对吗?
答: 您好,您的处理非常正确!
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师公司有第三方代缴社保。我司这样做账可以吗?计提工资,借 管理费用,贷 应付职工薪酬,结转工资, 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款--代扣代缴社保 其他应付款--代扣代缴公积金, 应付职工薪酬--个税支付社保等借 其他应付款--代扣代缴社保其他应付款--代扣代缴公积金其他应付款--供应商(这是代扣代缴服务费)贷 银行存款
答: 您好,您还需要借管理费用,贷其他应付款服务费


壮观的中心 追问
2019-11-29 12:46
bamboo老师 解答
2019-11-29 12:47