增值税普通发票,都是本月开的票,进货发票在销售发票后面可以正常做账吗?还是先暂估再冲红,没跨月,还有小规模代开的发票,直接交了增值税和建设税,怎么做账,分录怎么写,给个分录
love歆歆
于2018-06-26 15:18 发布 511次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-06-26 15:21
您好!可以正常做账。没跨月可以不用红冲。
借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
然后借税金及附加 贷应交税费-应交城建税等
然后借应交税费-应交XX税 贷银行存款。
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您好!可以正常做账。没跨月可以不用红冲。
借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
然后借税金及附加 贷应交税费-应交城建税等
然后借应交税费-应交XX税 贷银行存款。
2018-06-26 15:21:41
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你好,需要红冲暂估的,然后再做发票的。
2021-10-23 15:41:24
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同学
你好
是的,直接在开票系统中开红票,然后再开具正确发票即可!
2022-03-11 10:57:05
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你好,如果业务真实这样可以操作的。
2018-09-27 13:33:20
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跨月红冲电子发票:原来收入分录 不变,金额负数 ,红冲后再开正确的发票 按发票做收入的常规分录 就可以了
2020-07-06 08:44:21
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love歆歆 追问
2018-06-26 16:02
宋生老师 解答
2018-06-26 16:03