送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-06-28 12:14

按三张发票的进行账务处理,下月认证另外两张再进行挂职账处理。就可以了
借:原材料(或库存商品)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:预付账款

招财猫 追问

2018-06-28 12:16

那次月贷方还是预付账款?

江老师 解答

2018-06-28 12:17

一样的做分录,只是金额不同

招财猫 追问

2018-06-28 12:18

那我试用银行账付的,我银行存款怎么处理?

江老师 解答

2018-06-28 12:23

借:预付账款
贷:银行存款

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按三张发票的进行账务处理,下月认证另外两张再进行挂职账处理。就可以了 借:原材料(或库存商品) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
2018-06-28 12:14:54
您好,填写附表四和明细表的本期发生额,主表23行自动生成的
2019-12-06 15:00:15
你好,在发票开具之日起360天以内是可以抵扣的
2018-04-11 14:40:02
你好,会构成虚开发票,税局查出做转出处理,补交税款,滞纳金,还会有罚款处罚
2017-08-01 16:45:45
您好,那对方重新开具4月份发票的负数发票了吧,根据负数发票您可以借库存商品负数贷 进项税转出 应付帐款负数。这样就把4月份的发票红冲了,然后再根据5月份的正确发票入账
2019-06-04 14:49:22
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