收到专票五张本月抵扣了三张,两张未抵扣,但是五张专票的款项全部付清,怎么做会计分录
招财猫
于2018-06-28 12:13 发布 659次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-06-28 12:14
按三张发票的进行账务处理,下月认证另外两张再进行挂职账处理。就可以了
借:原材料(或库存商品)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
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按三张发票的进行账务处理,下月认证另外两张再进行挂职账处理。就可以了
借:原材料(或库存商品)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
2018-06-28 12:14:54

您好,填写附表四和明细表的本期发生额,主表23行自动生成的
2019-12-06 15:00:15

你好,在发票开具之日起360天以内是可以抵扣的
2018-04-11 14:40:02

你好,会构成虚开发票,税局查出做转出处理,补交税款,滞纳金,还会有罚款处罚
2017-08-01 16:45:45

您好,那对方重新开具4月份发票的负数发票了吧,根据负数发票您可以借库存商品负数贷 进项税转出 应付帐款负数。这样就把4月份的发票红冲了,然后再根据5月份的正确发票入账
2019-06-04 14:49:22
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