送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-29 08:21

你好,需要做分录的 
借;应收账款等科目     贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额)

东鹏建筑 追问

2018-06-29 08:26

工程已经结算开具了专票,但末付工程款,应该怎么做会计科目分录

邹老师 解答

2018-06-29 08:27

你好,开具发票,没有收款就是做这个分录啊

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相关问题讨论
你好,需要做分录的 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-06-29 08:21:57
发生 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 缴纳 借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款 不需要计提的
2018-02-07 10:35:47
你好,内帐可以价税合计的借库存商品贷银行存款。
2021-06-08 15:05:52
你好,借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷 应交税费-未交增值税 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
2021-07-28 15:53:52
你好,内账不需要计提增值税,按交税的金额,借:管理费用 贷:应交税费——应交增值税
2020-01-10 21:11:16
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