送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-06-29 10:51

你好!可以原分录红冲回来

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您好,前期借:相关成本费用科目,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。现在,借:相关成本费用科目,负数,贷:应交税费-应交增值税-进项转出,负数。
2018-07-14 14:55:03
你好,将4月份进项转出的那份凭证做回去。
2018-06-28 17:19:21
你好!可以原分录红冲回来
2018-06-29 10:51:04
这个是对方没有交税,因此你们不能抵税,因此抵税后,就是需要做进项税转出,将这部分的增值税补交,并且交增值税的滞纳金
2018-06-28 17:36:27
你好!是先认证,在抄税,再报税,再清卡
2017-09-06 14:13:42
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