新成立的公司,新建账套时,年初数据应该都填0吗? 问
是,新建账套时,年初数据应该都填0 答
老师,生产企业,出口金属制品。出口报关单中,有些商 问
关单中跨大类商品不申请退税按内销申报增值税,这种做法正确。 对于不申请退税的条目,若申报数据未正式提交或已提交但未核准,可分别通过直接撤销或申请撤回申报数据的方式,重新申报不含该条目的退税数据;同时,要在增值税纳税申报表中按视同内销进行相应申报,以处理好 “待退税明细” 中的相关条目。 答
请问老师,选项B怎么理解呢? 问
他的意思就是说这个汇兑的差异不计入资本化的金额。 答
小规模公司,没有什么业务,社保都是自己家人,申报个 问
你好,如果是申报错了,你就应该更正申报,如果是记账错了你就补充做账。 答
老师你好,总公司在江苏,分公司再深圳,分公司做企业 问
你好,你们是独立核算的吗?独立核算的需要先做备案。 答

2016年12月发票失控,好像说是因为对方没有抄报税,还是没有交税,要求2018年4月份转出。2018年5月份税局又让抵扣。填在报二,前期认证,本期抵扣,这个账要怎么处理
答: 您好,前期借:相关成本费用科目,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。现在,借:相关成本费用科目,负数,贷:应交税费-应交增值税-进项转出,负数。
师请问一下如图 2016年的发票失控,好像说是因为对方没有抄报税,还是没有交税,要求我们2018年4月份转出。2018年5月份税局又让我们抵扣。填在报二,前期认证,本期抵扣,这个账要怎么处理
答: 你好!可以原分录红冲回来
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师请问一下如图 2016年的发票失控,好像说是因为对方没有抄报税,还是没有交税,要求我们2018年4月份转出。2018年5月份税局又让我们抵扣。填在报二,前期认证,本期抵扣,这个账要怎么处理
答: 这个是对方没有交税,因此你们不能抵税,因此抵税后,就是需要做进项税转出,将这部分的增值税补交,并且交增值税的滞纳金

