送心意

谭佳丽

职称审计师,中级会计师

2018-06-29 12:59

找到挂账暂估的凭证,根据发票上确定的金额新编制一张冲减暂估金额的凭证即可。

74033703313 追问

2018-06-29 13:03

但是本月来的发票要根据采购入库来生成发票啊,这样岂不是重复入库了?

谭佳丽 解答

2018-06-29 13:10

这要看你们的暂估方式是哪种了。先暂估入库后来票的处理原则都是需要冲销原来暂估的入库,根据实际来票重新入库,不会出现重复入库的情况的。

74033703313 追问

2018-06-29 13:58

整理下思路。您看对不对。上月暂估入库,系统已做采购入库,未下推发票,做暂估入库凭证。本月来了发票,先冲掉上月暂估入库凭证,再根据来的发票拷贝上月采购入库直接生成发票。是这样吗?

谭佳丽 解答

2018-06-29 14:03

思路是正确的哦,本月根据实际发票入账的时候,数量和金额记得核对清楚哦。 
希望能解决你的问题!

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相关问题讨论
找到挂账暂估的凭证,根据发票上确定的金额新编制一张冲减暂估金额的凭证即可。
2018-06-29 12:59:34
进项税不暂估入账,会计分录为: 1、暂估入库时: 借:原材料——暂估 贷:应付账款——暂估 2、 收到发票后: ①先进行冲销: 借:原材料——暂估(红字) 贷:应付账款——暂估(红字) ②再按发票入账: 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2018-07-10 17:52:12
你好,同学。 你发票和之前暂估是否有差额,如果没有,直接作附件处理。 如果有差额,之前的入库冲红,重新再按发票金额入库处理的。
2020-04-30 17:38:45
你好,原因如下,你支付材料款冲销出错,要不是系统做错。要不是帐做错,建议好好再核对检查一下!
2022-02-13 09:24:09
是从新填写记账凭证 然后用红色的金额填写就可以了吗
2018-08-16 11:15:58
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