账上材料,先根据仓库系统本月入库金额全部暂估入库,本月到了多少材料发票,再根据到票金额冲减暂估入库;现在账上材料跟仓库系统金额一致,但是账上应付暂估材料跟仓库系统未付款材料金额不一致,应该怎么调平?
輕彈左手的煙
于2022-02-13 09:21 发布 509次浏览
- 送心意
潘潘老师
职称: 管理会计师 财税师
2022-02-13 09:24
你好,原因如下,你支付材料款冲销出错,要不是系统做错。要不是帐做错,建议好好再核对检查一下!
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你好,原因如下,你支付材料款冲销出错,要不是系统做错。要不是帐做错,建议好好再核对检查一下!
2022-02-13 09:24:09
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收到发票的时候,借原材料 负数 贷:应付账款,负数
然后再按发票金额入账就可以了
2018-11-05 11:10:55
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你好, 收到多少就估多少
2020-05-06 14:36:36
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你好,一般是汇算清缴之前需要取得发票的
2019-12-24 21:43:04
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你好,没有看到你的图片,
2021-09-10 11:36:26
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2022-02-13 09:28