公司虽未做竣工决算,但2017年下半年大部分业主已经入住。2018年按揭款陆续到账,但我们并未按到账金额开票,因为公司现金流吃紧,没钱负担大额税款,现在是每月开一部分发票,月末按发票金额缴税。按揭款到账后,先进诚意金,开票时再从诚意金进预收账款,月末预收账款统一转收入。请问老师:这样处理可以吗?有多大风险?
柠檬树
于2018-06-29 17:10 发布 615次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-06-29 17:11
你好,这个问题不是很大,但是要和合同对应。
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你好,这个问题不是很大,但是要和合同对应。
2018-06-29 17:11:29
你好,需要转为收入处理的
2017-03-27 10:42:48
首先,收据该补的补
其次,发票是收到发票贴
2018-10-14 14:27:13
借预收账款 贷银行存款
2016-01-14 22:03:27
您好!您打算用什么分录?
2016-11-25 16:19:14
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柠檬树 追问
2018-06-29 17:35
徐阿富老师 解答
2018-06-29 17:44