送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-01 21:10

你好,做一笔相反分录冲销之前的错误分录,然后做一笔正确分录

usrrt 追问

2018-07-01 21:24

老师:是之前收到发票时,现金余额不够,应该做:借:管理费用 贷:应付账款 的.但是做成了借:管理费用 贷:现金 .造成了现金余额在贷方.是好几笔账的.现在要怎么处理好呢? 

邹老师 解答

2018-07-01 21:31

你好,你可以做一笔这个调整分录 
借;库存现金    贷;应付账款

usrrt 追问

2018-07-01 21:32

谢谢老师

邹老师 解答

2018-07-01 21:34

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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