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usrrt
于2018-07-01 21:06 发布 1964次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-07-01 21:10
你好,做一笔相反分录冲销之前的错误分录,然后做一笔正确分录
usrrt 追问
2018-07-01 21:24
老师:是之前收到发票时,现金余额不够,应该做:借:管理费用 贷:应付账款 的.但是做成了借:管理费用 贷:现金 .造成了现金余额在贷方.是好几笔账的.现在要怎么处理好呢?
邹老师 解答
2018-07-01 21:31
你好,你可以做一笔这个调整分录 借;库存现金 贷;应付账款
2018-07-01 21:32
谢谢老师
2018-07-01 21:34
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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usrrt 追问
2018-07-01 21:24
邹老师 解答
2018-07-01 21:31
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邹老师 解答
2018-07-01 21:34